Sujet : journal à nouveau
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Membre depuis : 3 mois
Messages: 25 |
Bonjour
1/ lorsqu'on commence un 2eme exercice (2010) nous devons reporter les soldes des classs de 1 à 5 de la balance soit journal à nouveau mais par la suite il faut contrepasser ces ecritures enfin je pense est ce que c valable pour toutes les ecritures ou que pour les clients fournissseurs ??? par exemple capital??? resulat - perte , stock ?? 2/ lors de la cloture de mon 2eme exercice (2011) je vérifie ma balance du report c bon mais quand je telecharge me report à nouveau (ebp) j'ai constaté que c faux en fait il additionne les deux journaux 2010 et 2011 donc capital en double.... pourtant le journal de report 2010 est validé... merci de me renseigner |
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Bonjour,
1/ La génération du Jal des AN se fait automatiquement lorsque vous procédez à la Cloture de l'exercice N-1. Vous devez uniquement contrepassez les écritures de Stock (311/371), les 408, 418 et les 48, et affectez le Résultat, et solder le 108 si vous ètes en Ei. 2/ Qu'entendez-vous pas : " ... mais quand je telecharge me report à nouveau (ebp) " ? Bonne continuation ! Loïc du Sud-85 |
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merci de votre réponse avant.
je vais clôturer mon deuxième exercice 2011. 1 - je travaille sur EBP et lorsque je génère un journal à nouveau provisoire sur l'année 2011 je constate que ces chiffres ne sont pas bons, la balance est juste mais le journal a reporté l'addition du premier à nouveau janvier 2011 (exercice 2010) + celui de janvier 2012 (exercice 2011) 2 - sur le journal à nouveau janvier 2011 il a reporté un résultat négative (perte) en compte 129 quand je visualise mon bilan à fin 2011 il reporte le résultat de l'année en cours mais pas celui de l'année dernière ??? y a il une écriture à faire ou il faut juste clôturer et ça se fera automatiquement? merci merci merci |
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Re !
"je vais clôturer mon deuxième exercice 2011" > NE FAITES SURTOUT RIEN tant que vous n'avez pas solutionné vos problèmes : vous risquez d'empirer les choses ! Et je dois dire que vos explications ne sont pas claires du tout. 2/ Le programme ne fait pas tout et c'est heureux ! Quelle est votre structure juridique : Ei ou Sté ? Bonne continuation ! Loïc du Sud-85 |
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merci
j'ai compris mon erreur et je l'ai rectifié EBP n'est pas simple tout le temps ou plutôt ma tète |o|. je n'avais pas à générer un journal provisoire N +1. à la clôture ça se fait automatiquement. en revanche je voulais juste savoir si c juste de passer l'écriture du report et du résultat (journal od) quand c une perte. (compte 119D et 129C) ainsi la perte de l'année dernière est reporté sur le l'exercice à venir. ma question clairement est : dois je passer cette écriture de perte (compte 119D et 129C) avant la clôture du deuxième exercice malgré le fait que le journal à nouveau a reporté le compte 129 au débit)? j’espère être clair!!!!!!!!!!!!!! merci Loic. |
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Re !
Cette fois, c'est plus clair !
Le programme génère automatiquement le compte 120 ou 129 au moment de la Cloture de N-1. Ces comptes représentent le Bénéfice ou la Perte de N-1. En l'occurence, chez vous, c'est une Perte qui a été portée au D129. C'est à vous d'affecter ce Résultat selon que vous ètes en Ei ou en Sté. Si vous ètes en Ei, au 1/1/N, vous passez une OD : D101 à C129 pour son montant. Si vous ètes en Sté, vous passez l'OD à la date de l'AG ayant décidé de l'Affectation du Résultat de N-1. Comme il s'agit, d'une Perte, on l'affecte généralement au Compte de Report à Nouveau. Vous passerez donc l'OD : D119 à C129 pour le montant de la Perte Bonne continuation ! Loïc du Sud-85 |
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loic6354 écrivait:
------------------------------------------------------- > Re ! > > Cette fois, c'est plus clair !
> > Le programme génère automatiquement le compte 120 > ou 129 au moment de la Cloture de N-1. > > Ces comptes représentent le Bénéfice ou la Perte > de N-1. > En l'occurence, chez vous, c'est une Perte qui a > été portée au D129. > C'est à vous d'affecter ce Résultat selon que vous > ètes en Ei ou en Sté. > > Si vous ètes en Ei, au 1/1/N, vous passez une OD : > D101 à C129 pour son montant. > > Si vous ètes en Sté, vous passez l'OD à la date de > l'AG ayant décidé de l'Affectation du Résultat de > N-1. Comme il s'agit, d'une Perte, on l'affecte > généralement au Compte de Report à Nouveau. > Vous passerez donc l'OD : D119 à C129 pour le > montant de la Perte merci beaucoup c'est exactement ce que j'ai fait (sarl donc société) sauf que j'ai enregistré ça à la date de fin d'exercice et non à la date du PV je vais rectifier cela merciiiiiii |
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De rieeeeeeeeeeeeeeeeen !
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